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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0061710
Monto de la Factura
₲ 4.748.100
Nro. Solicitud de Transferencia
18464
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.527.065

Retención DNCP
₲ 17.545
Retención IVA
₲ 67.830
Retención Renta
₲ 135.660
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12009-18-160652
Monto Contrato
₲ 698.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 665.747.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 665.747.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
350193
Nombre de la Licitación
LCO 09 ADQUISICIÓN DE HARINA DE TRIGO Y MANTECA VEGETAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia