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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012073
Monto de la Factura
₲ 27.341.240
Nro. Solicitud de Transferencia
132453
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.001.023

Retención DNCP
₲ 97.434
Retención IVA
₲ 745.670
Retención Renta
₲ 497.113
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
24/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-143113
Monto Contrato
₲ 150.052.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.697.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.697.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324254
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior