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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009058
Monto de la Factura
₲ 31.508.400
Nro. Solicitud de Transferencia
50414
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.963.916

Retención DNCP
₲ 112.284
Retención IVA
₲ 859.320
Retención Renta
₲ 572.880
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
110/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-143230
Monto Contrato
₲ 181.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.603.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.603.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324801
Nombre de la Licitación
INSUMOS PARA PRODUCCIÓN DE CREDENCIALES PLURIANUAL.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional