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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000116
Monto de la Factura
₲ 99.997.560
Nro. Solicitud de Transferencia
189296
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.095.862

Retención DNCP
₲ 356.355
Retención IVA
₲ 2.727.206
Retención Renta
₲ 1.818.137
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VITAL SA
RUC
80045486-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150326
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.287.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.287.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335503
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE DESINFECCION HOSPITALARIA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional