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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006109
Monto de la Factura
₲ 11.852.712
Nro. Solicitud de Transferencia
114772
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
01-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.413.372

Retención DNCP
₲ 44.250
Retención IVA
₲ 169.324
Retención Renta
₲ 225.766
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141722
Monto Contrato
₲ 121.187.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.261.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.261.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional