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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005780
Monto de la Factura
₲ 42.530.080
Nro. Solicitud de Transferencia
188489
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.953.631

Retención DNCP
₲ 158.779
Retención IVA
₲ 607.573
Retención Renta
₲ 810.097
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141726
Monto Contrato
₲ 567.570.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.202.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.202.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional