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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005563
Monto de la Factura
₲ 6.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167328
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.105.303

Retención DNCP
₲ 22.879
Retención IVA
₲ 175.091
Retención Renta
₲ 116.727
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-141726
Monto Contrato
₲ 567.570.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.202.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 381.202.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
331345
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional