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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0031292
Monto de la Factura
₲ 52.910.180
Nro. Solicitud de Transferencia
46333
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.316.619

Retención DNCP
₲ 188.553
Retención IVA
₲ 1.443.005
Retención Renta
₲ 962.003
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-149308
Monto Contrato
₲ 589.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.793.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.793.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional