Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031882
Monto de la Factura
₲ 33.306.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59549
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.673.401
Retención DNCP
₲ 118.690
Retención IVA
₲ 908.345
Retención Renta
₲ 605.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
176
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-149308
Monto Contrato
₲ 589.699.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.793.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.793.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336130
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
