Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068641
Monto de la Factura
₲ 7.251.600
Nro. Solicitud de Transferencia
16867
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
02-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.896.140
Retención DNCP
₲ 25.842
Retención IVA
₲ 197.771
Retención Renta
₲ 131.847
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
179/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150084
Monto Contrato
₲ 347.431.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.676.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.676.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional