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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0068587
Monto de la Factura
₲ 1.791.700
Nro. Solicitud de Transferencia
33379
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.703.874

Retención DNCP
₲ 6.385
Retención IVA
₲ 48.865
Retención Renta
₲ 32.576
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
179/2017
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-150084
Monto Contrato
₲ 347.431.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 328.676.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 328.676.833

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional