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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-4120140
Monto de la Factura
₲ 478.797
Nro. Solicitud de Transferencia
94358
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
04-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 478.797

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARAGUAY REFRESCOS S.A.
RUC
80003400-7
Número de Contrato
14/2011
Código de Contratación (CC)
CO-11002-11-23060
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.407.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.407.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208464
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y GASTRONOMICOS
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores