Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-003-0021838
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 182.875.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            185932
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            22-12-2021
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            28-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            28-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 172.093.688
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 645.050
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 4.987.500
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.987.500
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
        
                                    RUC
                            
            80003182-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            06/2021
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12007-21-207317
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 531.572.250
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 500.233.649
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 500.233.649
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            390624
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LCO SBE N° 06/2021 "Adquisición de Cartones de Título en Hojas de Seguridad para la Promoción Año Lectivo 2021"
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio de Educacion
        