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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0021845
Monto de la Factura
₲ 16.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185932
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.941.310

Retención DNCP
₲ 59.752
Retención IVA
₲ 462.000
Retención Renta
₲ 462.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CO-12007-21-207317
Monto Contrato
₲ 531.572.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 500.233.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 500.233.649

Datos de la Licitación

ID de Licitación
390624
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 06/2021 "Adquisición de Cartones de Título en Hojas de Seguridad para la Promoción Año Lectivo 2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion