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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0011235
Monto de la Factura
₲ 13.988.200
Nro. Solicitud de Transferencia
111646
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.163.532

Retención DNCP
₲ 49.340
Retención IVA
₲ 381.496
Retención Renta
₲ 381.496
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23017-23-227153
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.340.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.340.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426389
Nombre de la Licitación
CO N° 01/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania