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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0011463
Monto de la Factura
₲ 10.010.200
Nro. Solicitud de Transferencia
218477
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.381.724

Retención DNCP
₲ 34.945
Retención IVA
₲ 273.006
Retención Renta
₲ 311.789
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23017-23-227153
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.340.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.340.922

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426389
Nombre de la Licitación
CO N° 01/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania