Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 3.343.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192058
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.115.687
Retención DNCP
₲ 11.670
Retención IVA
₲ 91.173
Retención Renta
₲ 121.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
03/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23017-23-227153
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.637.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.637.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
426389
Nombre de la Licitación
CO N° 01/2023 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania
