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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001479
Monto de la Factura
₲ 5.362.980
Nro. Solicitud de Transferencia
107745
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.046.807

Retención DNCP
₲ 18.917
Retención IVA
₲ 146.263
Retención Renta
₲ 146.263
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
04/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23017-23-227679
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.734.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.734.304

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426382
Nombre de la Licitación
CO N° 02/2023 MANTENIMIENTO DE LA SEDE CENTRAL DEL IPA Y FILIALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania