Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000161
Monto de la Factura
₲ 21.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47627
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.037.999
Retención DNCP
₲ 75.055
Retención IVA
₲ 586.364
Retención Renta
₲ 781.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
565
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-224705
Monto Contrato
₲ 342.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.533.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 300.533.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419627
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 64/2022 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS ACTUALIZACIÓN DE SERVICIO DE RED SOCIAL CORPORATIVA Y SOPORTE DE INFRAESTRUCTURA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas
