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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 7.435.050
Nro. Solicitud de Transferencia
37728
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.929.468

Retención DNCP
₲ 25.955
Retención IVA
₲ 202.774
Retención Renta
₲ 270.365
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-215321
Monto Contrato
₲ 658.110.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.336.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.336.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403215
Nombre de la Licitación
LCO - MOPC N° 79/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas