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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002732
Monto de la Factura
₲ 14.870.100
Nro. Solicitud de Transferencia
112769
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.993.441

Retención DNCP
₲ 52.451
Retención IVA
₲ 405.548
Retención Renta
₲ 405.548
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
447
Código de Contratación (CC)
CO-12013-22-215321
Monto Contrato
₲ 658.110.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.336.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 246.336.501

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403215
Nombre de la Licitación
LCO - MOPC N° 79/2021 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS GENERADORES ELECTRICOS DEL EDIFICIO CENTRAL DEL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas