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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004017
Monto de la Factura
₲ 30.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
70586
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2019
Fecha de la Transferencia
19-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.964.263

Retención DNCP
₲ 108.464
Retención IVA
₲ 838.637
Retención Renta
₲ 838.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
04/2018
Código de Contratación (CC)
CO-13005-18-156623
Monto Contrato
₲ 415.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 347.255.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 347.255.681

Datos de la Licitación

ID de Licitación
348390
Nombre de la Licitación
Seguro Odontológico para Funcionarios del JEM
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados