Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0016424
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.351.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            55319
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-05-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            30-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            01-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 10.794.594
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 40.451
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 309.573
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 206.382
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
        
                                    RUC
                            
            80013889-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            47
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-12010-14-90629
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 161.140.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 153.241.212
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 153.241.212
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            275516
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        