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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016424
Monto de la Factura
₲ 11.351.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55319
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
30-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.794.594

Retención DNCP
₲ 40.451
Retención IVA
₲ 309.573
Retención Renta
₲ 206.382
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-90629
Monto Contrato
₲ 161.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.241.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.241.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275516
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS INFORMÁTICOS E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia