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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004571
Monto de la Factura
₲ 1.987.801
Nro. Solicitud de Transferencia
44569
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.890.362

Retención DNCP
₲ 7.084
Retención IVA
₲ 54.213
Retención Renta
₲ 36.142
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-100439
Monto Contrato
₲ 4.666.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.437.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.437.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia