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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000277
Monto de la Factura
₲ 43.424.850
Nro. Solicitud de Transferencia
121519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
07-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.296.243

Retención DNCP
₲ 154.750
Retención IVA
₲ 1.184.314
Retención Renta
₲ 789.543
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
140
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-99947
Monto Contrato
₲ 129.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.620.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.620.798

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278574
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS DE LA DEAG DE DIVERSAS LOCALIDADES
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia