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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009190
Monto de la Factura
₲ 80.378.034
Nro. Solicitud de Transferencia
125518
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.378.034

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-88527
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 683.256.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 683.256.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA AERONAVES DEL MAG CON CONTRATO ABIERTO
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia