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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002258
Monto de la Factura
₲ 418.684
Nro. Solicitud de Transferencia
101141
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.161

Retención DNCP
₲ 1.492
Retención IVA
₲ 11.419
Retención Renta
₲ 7.612
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GEMINIS INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
RUC
80016180-7
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-100435
Monto Contrato
₲ 12.073.048
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.481.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.481.247

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275310
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA OFICINA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia