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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005246
Monto de la Factura
₲ 35.631.320
Nro. Solicitud de Transferencia
172786
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.884.737

Retención DNCP
₲ 126.977
Retención IVA
₲ 971.764
Retención Renta
₲ 647.842
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-96764
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 380.392.726
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.726

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279073
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/2014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AERONAVES DEL MAG
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia