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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000247
Monto de la Factura
₲ 103.663.823
Nro. Solicitud de Transferencia
80696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.823.310

Retención DNCP
₲ 369.420
Retención IVA
₲ 2.827.195
Retención Renta
₲ 1.884.797
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIVERSAL WORKS S.R.L.
RUC
80055731-0
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-147950
Monto Contrato
₲ 574.835.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.985.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.985.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336211
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS, OFICINAS Y OTROS - PRIMERA ETAPA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado