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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 172.450.569
Nro. Solicitud de Transferencia
163473
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.997.356

Retención DNCP
₲ 614.551
Retención IVA
₲ 4.703.197
Retención Renta
₲ 3.135.465
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
UNIVERSAL WORKS S.R.L.
RUC
80055731-0
Número de Contrato
25/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28003-17-147950
Monto Contrato
₲ 574.835.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.985.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 508.985.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336211
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS, OFICINAS Y OTROS - PRIMERA ETAPA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado