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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004497
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125320
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.400

Retención DNCP
₲ 1.571
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 16.364
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236181
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.340.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.340.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral