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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004505
Monto de la Factura
₲ 1.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136613
Fecha Solicitud de Transferencia
09-09-2024
Fecha de la Transferencia
19-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.770.800

Retención DNCP
₲ 6.633
Retención IVA
₲ 51.818
Retención Renta
₲ 69.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236181
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.340.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.340.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral