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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005007
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119053
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.399.310

Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
₲ 40.909
Retención Renta
₲ 54.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-236181
Monto Contrato
₲ 260.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.340.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.340.268

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430267
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO - PLURIANUAL
Convocante
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral