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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001395
Monto de la Factura
₲ 18.508.206
Nro. Solicitud de Transferencia
59537
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2023
Fecha de la Transferencia
16-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.417.065

Retención DNCP
₲ 65.283
Retención IVA
₲ 504.769
Retención Renta
₲ 504.769
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FIPAR S.A.
RUC
80078659-9
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-12016-23-225522
Monto Contrato
₲ 880.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 575.261.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 575.261.045

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411241
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CON PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA EQUIPOS DE METAL MECANICA DEL SNPP -PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional