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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011363
Monto de la Factura
₲ 4.802.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63391
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
29-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.802.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27590
Monto Contrato
₲ 37.179.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.974.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.974.691

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL