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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0225604
Monto de la Factura
₲ 5.450.600
Nro. Solicitud de Transferencia
50002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.450.600

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
137/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35769
Monto Contrato
₲ 65.086.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.092.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.092.675

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214015
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)