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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0026297
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116629
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.200.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37612
Monto Contrato
₲ 13.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.710.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.710.720

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223446
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu