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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0059961
Monto de la Factura
₲ 14.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114130
Fecha Solicitud de Transferencia
19-10-2012
Fecha de la Transferencia
01-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.910.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
05/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-24432
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.758.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.758.109

Datos de la Licitación

ID de Licitación
212295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3