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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002638
Monto de la Factura
₲ 1.320
Nro. Solicitud de Transferencia
80916
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
05-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.320

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
91/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31010
Monto Contrato
₲ 90.641.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.198.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.198.766

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213891
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)