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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001796
Monto de la Factura
₲ 18.883.230
Nro. Solicitud de Transferencia
79955
Fecha Solicitud de Transferencia
15-09-2011
Fecha de la Transferencia
07-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.883.230

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRAN - CAR S.R.L.
RUC
80005913-1
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22009
Monto Contrato
₲ 334.054.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.260.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.260.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo