Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005309
Monto de la Factura
₲ 9.998.680
Nro. Solicitud de Transferencia
40143
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
17-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.998.680
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25326
Monto Contrato
₲ 38.031.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.713.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.713.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208801
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Persona
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad