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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000210
Monto de la Factura
₲ 42.483.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39560
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.483.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASTRI S.A
RUC
80031603-7
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25936
Monto Contrato
₲ 141.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.668.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.668.535

Datos de la Licitación

ID de Licitación
207850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PUFF PARA LAS DISTINTAS ZONAS, SECTORES Y REGIONES SANITARIAS DE TODO EL PAIS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo-Senepa