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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-010-0000082
Monto de la Factura
₲ 5.016.015
Nro. Solicitud de Transferencia
86289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.016.015

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28741
Monto Contrato
₲ 17.911.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.067.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.067.638

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216390
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES, MATERIALES ELECTRICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS PARA SANITARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL