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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001962
Monto de la Factura
₲ 20.004.331
Nro. Solicitud de Transferencia
25160
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
02-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.004.331

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-22266
Monto Contrato
₲ 160.034.648
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.190.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.190.039

Datos de la Licitación

ID de Licitación
208438
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo