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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001950
Monto de la Factura
₲ 25.619.979
Nro. Solicitud de Transferencia
19387
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2012
Fecha de la Transferencia
10-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.619.979

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32867
Monto Contrato
₲ 307.439.748
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.308.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 255.308.852

Datos de la Licitación

ID de Licitación
221697
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico