Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012591
Monto de la Factura
₲ 7.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114146
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 319.545
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WON KI CHUNG
RUC
2320725-6
Número de Contrato
10/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-27588
Monto Contrato
₲ 81.873.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.026.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.026.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL