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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 20.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74277
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
13-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.020.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VENEZIA SA
RUC
80052713-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-28467
Monto Contrato
₲ 36.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.038.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.038.656

Datos de la Licitación

ID de Licitación
218540
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Bienestar Social