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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009977
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72331
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.100.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-23225
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.320.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.320.801

Datos de la Licitación

ID de Licitación
210547
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Medicos Especializados
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu