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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005439
Monto de la Factura
₲ 15.316.200
Nro. Solicitud de Transferencia
97738
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.316.200

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
02.1
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-25946
Monto Contrato
₲ 50.396.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.631.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.631.529

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213148
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
3ra Region Sanitaria (CORDILLERA)