Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004823
Monto de la Factura
₲ 8.430.961
Nro. Solicitud de Transferencia
46094
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.430.961
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-26398
Monto Contrato
₲ 114.577.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.915.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.915.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214154
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Elementos e Insumos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico